1.目的 |
5.1.4 车间和仓管员负责保证车间.仓库内的通道畅通无阻,防止在搬运过程中发生碰撞而损坏产品, 5.1.5 原材料.在制品和成品在搬运搬运后应检查标识是否失落,如有失落通知品检员确认补办。 5.2 贮存和防护 5.2.1 原物料到厂后,由仓管员先交物控员并在送货单上签名确认来料,仓管员按单所载的数量点货验收,并注意来料包装的完整性,仓管员根据每天的来料填写进料清单,送交PMC部。 5.2.2 原材料经仓库点收后,把送货单交物控员,并开IQC检验报表交品保部IQC,经品保部IQC确认后方可入库由仓管员办理货物入库手续,不合格品,由品保部交PMC部,PMC部采购员通知原材料供应商退货,由PMC部采购员开具退料单,发还供应商原货,发货人和收货人在单上签字,如遇上紧急物料,由IQC通知品保部.PMC部,经品保部主管和PMC部主管确认后方可特采入库。 5.2.3 库存品定期评估的不合格品按〈报废流程规定〉处理。 5.3 原材料的发放: 5.3.1 生产车间需要用的原材料时,由部门开领料单,由生产部主管确认后,交物控员确认,仓库凭物控员确认的领料单发货,发货人和收货均需在领料单上签名确认,并注明发货日期。 5.3.2 生产用的原材料发放,按先进先发,后进后发的顺序进行。 5.3.3 生产车间领领原材料,在生产中发现不良品,要退回仓库时,由部门填写原为退库单,经车间主管确认后,交品保部与物控员确认,品检员将合格标签改成不合格标签,由采购员负责办量退料手续通知供应商,并用退料单通知仓库发货。 5.4 成品的入库: 5.4.1 成品入库应由生产车间签发成品入库单,由生产部主管确认,品检部在包装箱上贴上或盖上品检合格标识或加上品检报告后,仓管员再凭入库单点数入库。 |
5.4.2 成品的包装由生产车间负责,仓库在点数入库时,应仔细检查包装的完整性,不符合要求的应拒绝入库。 5.5 成品的发放 5.5.1 出货前一天由PMC跟单员发出货通知单,由PMC主管审批后,交品保部.仓库组.生产部作好出货准备安排。 5.5.2 由跟单员开出送货单,交仓库员凭送货单或出货通知单,开出成品出库单,发货。 5.6 仓库物料的防护: 5.6.1 仓库保管的物料均应分类堆放,不得混放,每件物品均要有明显标志,注明合格品,不良品等状态,未检验品以标牌标志表示待验状态。 5.6.2 物料的保管要落实责任,要做到实物与账目相符,手续齐备,凭证齐全。 5.6.3 如发现产品有任何损坏时,应立即向部门主管提出 。 5.7 包装 5.7.1 生产部按照生产命令要求呀作业批示书组织包装。 5.7.2 包装前应检查所包装产品是否有合格标识。 5.7.3 逐件检查产品及包装物的外观质量,确认无误后,按要求进行包装。 5.7.4 对不合格品有权拒绝包装。 5.7.5 品检员要检查包装质量。 5.8 交付 5.8.1 交付方式按〈出货管制程序〉执行。 5.9 盘点 5.9.1 仓管员负责每月的盘点工作,以核实货账相符,并同时检视各原材料、半成品及成品品质状态,如发现有问题,立即向PMC部主管报告.盘点记录于盘点表,表须交PMC主管审核,由物控员提交财物部。 |